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上海财务管理专业培训

2019-09-06 

 

 

  风控在线是立信锐思旗下的新平台,2015年开设了内控内审人员能力提升系列的公开课程。

  “风控在线”致力于构建一个内控、内审、财务、税务、法务等专业化的生态圈,为企业、个人、中介等提供线上交流、讨论、测试、资料下载等多项服务,同时举办线下培训、沙龙等多项学习活动。

  分管财务、审计、内控部门的公司管理者、企业内部审计、内部控制部门经理及专员、财务部门、内部稽核部门的经理及业务人员、行政事业单位的财务、内审和内部稽核人员。

  案例教学:本系列课程开发了一整套案例库,并且结合咨询实务不断更新,避免了单纯的理论讲解带来的枯燥,让学员能更好地理解和操作。

  实战性强:所有讲师都有丰富的企业内控内审实务及咨询经验,在授课过程中帮学员答疑解惑,并给学员提供大量实用的操作表单和工具。

  互动沟通:营造轻松活跃的课堂氛围,通过体验式、感悟式、参与式、互动式的教学方法让学员更深地领悟管理理论和实践。

  每门课程(两天)单次收费2800元,首次课程(两天)体验价格2400元,会员年卡收费9800元/年,可参加任意六门(十二天)课程。报名费用含课时、讲义、材料及午餐费。

  复旦大学管理学院会计系教授、博士生导师,上海证券交易所专家委员会委员(审核恢复上市、重大重组等事项)、财政部会计准则委员会咨询专家(制定会计准则、提供重大会计难题咨询等)、中国会计学会学术委员会委员,是我国财务会计领域的著名专家学者,同时具有丰富的实战经验。

  复旦大学会计学博士,现任上海立信锐思信息管理有限公司总裁、首席合伙人、财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中国企业联合会咨询委员会委员。曾经为多家大型集团公司、上市公司、大型民营企业提供风险管理、内部审计以及内部控制方面的咨询和培训服务,服务过的企业包括:双钱股份、东风汽车、广电电子、杉杉股份、上海城建集团、安信信托等。

  财政部科研所会计学博士,上海国家会计学院副教授。加入国家会计学院之前,王老师曾在业内闻名的北京工商大学会计学院任教8年,也曾在财政系统耕耘多年。是有着丰富实际工作经验丰富的讲师和深厚理底的硕士研究生导师。曾参与了财政部会计准则制定以及投资者保护等多项省部级重大课题。在国家会计学院开设的课程集中在管理会计领域。王老师授课特色是理论与实务结合紧密,案例丰富,授课生动,对企业实践有较强的指导作用。凯尔特人VS老鹰季后赛前瞻:麦蒂战老迈三巨,讲授较多的课程包括各类财务分析,管理会计领域的主要课程等。王老师培训和辅导过的单位包括华电集团、南方电网、神华集团、国防科工集团、山东能源集团、中国烟草总局、湖南烟草集团、金昌集团等众多大型企业集团和民营企业。王老师曾两度访问美国明尼苏达大学。

  上海立信锐思信息管理有限公司合伙人、注册会计师,曾在会计师事务所咨询部门和审计部门任职,有丰富的内控咨询和财务审计实务经验。参与了立信锐思多项内控专题研究项目,曾为上海城建集团、龙元建设、中华企业、云南城投、118图库彩图西藏城投、三湘股份、新黄浦股份等多家上市公司及集团公司提供企业内控体系实施与培训服务。

  中国注册会计师(CICPA)、高级国际注册内部控制师(CICP)、国际内部审计师协会(IIA)会员。麻蔚冰先生自1996年在中外合资企业首次开始从事内控管理工作,至今已经13年,特别是在亚新科专业从事企业内控体系建设的10年中,积极探索、创新和总结内控管理实践经验并长期与学术界、大专院校、行业协会保持学术合作,先后在行业杂志上发表了20多篇内控方面的专业论文,于2001年与清华大学于教授合作撰写了《企业内控管理操作手册》。

  复旦大学会计学博士,挪威经济管理学院(NHH)访问学者。现任上海立信锐思信息管理有限公司合伙人,对国内外内部控制和风险管理理论、实务和案例有深入的研究,曾为招商银行、上海大众、长江石化、浦东建设、宝钢股份、东风汽车、上海烟草等多家知名企业提供过内部控制、风险管理和财务培训服务。

  复旦大学计算机专业硕士、博士,现任复旦大学计算机科学技术学院讲师、专业学位硕士生导师,国际注册信息系统审计师(CISA),在企业信息系统风险管理、信息系统审计方面有丰富的实务操作经验,指导并参与了多项信息系统内部审计咨询项目。

  会计学教授,硕士生导师,宁波大学国际交流学院院长、浙江省高校教学指导委员会委员、宁波市会计学会副会长、浙江省会计学会理事、中国会计学会理事、宁波大学会计研究所所长、宁波大学学术委员会委员、宁波大学学位委员会委员、宁波大学重点学科“会计学”负责人。

  注册风险管理师,现任职于上海某集团上市公司审计部负责人。曾在外资50强、国企上市公司总部、央企下属集团上市公司总部担任审计主管、审计经理、高级经理、审计总监等职务。有丰富的内审、内控和风险管理实务经验。

  厦门大学会计系主任,会计学博士,会计博导。曾担任《中国经济问题》编委、《财会通迅》特约编审、《审计研究》编委、厦门大学会计系副主任、福建省高级审计师评审委员会评委、国家社会科学基金通信评委、教育部人文社会科学基金通信评委、审计署商业银行审计指南评审专家、中国审计学会常务理事、福建省内部审计协会副会长、国际内部审计师协会会员等。

  锐思咨询授薪合伙人,复旦大学软件学院特邀讲师,精通内部控制及SOX法案相关咨询服务,客户主要为大型国有企业、上市公司、外资企业等,在制造业、金融业有丰富的服务经验,对企业风险管理和内部控制均有深刻的见解。其领导、参与的《大型造船企业风险管理与内部控制体系融合建设管理》咨询项目获评2014年度中国管理咨询优秀案例。

  锐思咨询总部设在上海,以北京、广州、杭州、南京为分部,服务遍布全国大、中城市。自成立以来,我们已经为数百家大中型国有企业、上市公司、民营企业、外资公司、政府机构等提供了专业化的服务。凭借的理念、负责的态度、高效的工作、专业的员工、开放的胸怀、严谨的作风,锐思咨询赢得了客户及社会各界的广泛认可,并将继续致力提供契合客户管理需求的风险优化方案。

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